2021年预算公开

次浏览 发布于:2021/3/18 15:49:28 文字:【大】【中】【小】


2021海口市中心幼儿园单位预算

 

 

 

 

目录

第一部分   海口市中心幼儿园概况

一、主要职能

第二部分  海口市中心幼儿园2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海口市中心幼儿园2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  海口市中心幼儿园概况

一、主要职能

海口市中心幼儿园,坐落在被椰风、沙滩、阳光孕育着的海口市中心,它诞生于1990年,我园于2003年成为海南省首批示范幼儿园,被全国妇联授予“全国巾帼文明岗”荣誉,多次被评为海南省教育工作先进单位、全省教育科研先进单位、海口市园本培训示范幼儿园、海口市区域组长学校、海口市社会公认满意单位等等荣誉称号

我园主要职能:是为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园在“播撒阳光,培育生命”的办园思想指引下,形成了独特而魅力的阳光教育园所文化,幼儿园以“阳光之心育阳光之人”为办园理念,构建了促进幼儿全面发展的“七彩阳光”课程体系,在“十三五”期间,幼儿园主动对接国家战略需求,响应“足球从娃娃抓起”的号召,开展国家级课题“幼儿园球类活动的设计与实施”和省级课题“幼儿园足球运动适宜性的实践与研究”两个课题研究,创造一个让幼儿健康成长、充分展示自我的舞台,培养一批又一批健康、快乐、灵动、自信的“阳光宝贝”。

第二部分  海口市中心幼儿园2021年单位预算表

一、单位预算表

(一)财政拨款收支总表

1-1

 


 

财政拨款收支总表

部门(单位):海口市中心幼儿园

 

单位

:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

2147.54

2147.54

 

(一)一般公共预算拨款

2147.54

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

1292.07

1292.07

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

143.72

1437.23

 

 

 

(九)卫生健康支出

57.20

57.20

 

 

 

(十)城乡社区支出

591.93

591.93

 

 

 

(十一)住房保障支出

62.61

62.61

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,147.54

支出总计

2,147.54

2,147.54

 


(二)一般公共预算支出表

1-2

一般公共预算支出表

部门(单位):海口市中心幼儿园

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

2,147.54

1,065.61

1,081.93

205

 

 

教育支出

1,292.07

802.07

490.00

 

02

 

普通教育

1,292.07

802.07

490.00

 

 

01

学前教育

1,292.07

802.07

490.00

208

 

 

社会保障和就业支出

143.72

143.72

 

 

05

 

行政事业单位养老支出

143.72

143.72

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.82

95.82

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

47.91

47.91

 

210

 

 

卫生健康支出

57.20

57.20

 

 

11

 

行政事业单位医疗

57.20

57.20

 

 

 

02

事业单位医疗

50.90

50.90

 

 

 

99

其他行政事业单位医疗支出

6.30

6.30

 

212

 

 

城乡社区支出

591.93

 

591.93

 

99

 

其他城乡社区支出

591.93

 

591.93

 

 

99

其他城乡社区支出

591.93

 

591.93

221

 

 

住房保障支出

62.61

62.61

 

 

02

 

住房改革支出

62.61

62.61

 

 

 

01

住房公积金

62.61

62.61

 

(三)一般公共预算基本支出表

1-3

一般公共预算基本支出表

部门(单位):海口市中心幼儿园

 

 

单位:万元

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301 工资福利支出

982.37

973.48

8.89

01 基本工资

224.06

224.06

 

02 津贴补贴

91.69

91.69

 

03 奖金

1.80

1.80

 

07 绩效工资

388.21

388.21

 

08 机关事业单位基本养老保险缴费

95.82

95.82

 

09 职业年金缴费

47.91

47.91

 

10 城镇职工基本医疗保险缴费

50.90

50.90

 

12 其他社会保障缴费

12.58

4.19

8.39

13 住房公积金

62.61

62.61

 

14 医疗费

6.30

6.30

 

99 其他工资福利支出

0.50

 

0.50

302 商品和服务支出

82.80

7.20

75.60

01 办公费

7.00

 

7.00

02 印刷费

1.00

 

1.00

05 水费

1.00

 

1.00

06 电费

4.00

 

4.00

07 邮电费

8.20

7.20

1.00

09 物业管理费

3.00

 

3.00

11 差旅费

2.00

 

2.00

13 维修(护)费

9.00

 

9.00

16 培训费

2.00

 

2.00

18 专用材料费

11.96

 

11.96

28 工会经费

9.79

 

9.79

31 公务用车运行维护费

3.15

 

3.15

99 其他商品和服务支出

20.70

 

20.70

303 对个人和家庭的补助

0.43

0.43

 

09 奖励金

0.43

0.43

 

合计

1,065.60

981.11

84.49


(四)一般公共预算“三公”经费支出表

1-4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位):海口市中心幼儿园

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.15

 

3.15

 

3.15

 

3.15

 

3.15

 

3.15

 

(五)政府性基金预算支出表

(六)政府性基金预算“三公”经费支出表

(七)部门(单位)收支总表

1-7

部门(单位)收支总表

部门(单位):海口市中心幼儿园

 

 

单位:万元

    

    

    

预算数

   

预算数

.一般公共预算拨款收入

2,147.54

.一般公共服务支出

 

.政府性基金预算拨款收入

 

.外交支出

 

二、财政专户管理资金收入

 

.国防支出

 

三、事业收入

721.00

.公共安全支出

 

四、上级补助收入

 

.教育支出

2,013.07

五、附属单位上缴收入

 

.科学技术支出

 

六、事业单位经营收入

 

.文化旅游体育与传媒支出

 

七、其他收入

 

.社会保障和就业支出

143.72

1-7续表

 

 

.卫生健康支出

57.20

 

 

.节能环保支出

 

 

 

十一.城乡社区支出

591.93

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

十四.资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五.住房保障支出

62.61

本年收入合计

2868.54

本年支出合计

2868.54

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

十一.上年结转

 

 

 

收入总计

2868.54

支出总计

2868.54

(八)部门(单位)收入总表

1-8

部门(单位)收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算部门(单位)

总计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

501024-海口市中心幼儿园

2,868.54

 

2,147.54

 

 

721.00

 

 

 

 

 


(九)部门(单位)支出总表

1-9

部门(单位)支出总表

部门(单位):海口市中心幼儿园

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

 

   

2,868.54

981.12

84.49

1,802.93

205

 

 

教育支出

2,013.07

717.58

84.49

1,211.00

 

02

 

普通教育

2,013.07

717.58

84.49

1,211.00

 

 

01

学前教育

2,013.07

717.58

84.49

1,211.00

208

 

 

社会保障和就业支出

143.72

143.72

 

 

 

05

 

行政事业单位养老支出

143.72

143.72

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.82

95.82

 

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

47.91

47.91

 

 

210

 

 

卫生健康支出

57.20

57.20

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

57.20

57.20

 

 

 

 

02

事业单位医疗

50.90

50.90

 

 

 

 

99

其他行政事业单位医疗支出

6.30

6.30

 

 

212

 

 

城乡社区支出

591.93

 

 

591.93

 

99

 

其他城乡社区支出

591.93

 

 

591.93

 

 

99

其他城乡社区支出

591.93

 

 

591.93

221

 

 

住房保障支出

62.61

62.61

 

 

 

02

 

住房改革支出

62.61

62.61

 

 

 

 

01

住房公积金

62.61

62.61

 

 

 


(十)项目支出绩效信息表

1-10

   项目支出绩效信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)名称

项目名称

预算执行率权重(%)

预算数

项目资金总额

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

501024-海口市中心幼儿园

46000021R000000006640-工资奖金津补贴

10.00

713.39

713.39

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006642-养老保险

10.00

95.82

95.82

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

1-10续表

501024-海口市中心幼儿园

46000021R000000006643-职业年金

10.00

47.91

47.91

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006644-医疗保险

10.00

50.90

50.90

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

 

 

1-10续表

 

501024-海口市中心幼儿园

46000021R000000006646-失业保险

10.00

2.99

2.99

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

46000021R000000006647-工伤保险

10.00

1.20

1.20

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

 

1-10续表

501024-海口市中心幼儿园

46000021R000000006656-其他工资福利支出

10.00

6.30

6.30

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

46000021R000000006663-住房公积金

10.00

62.61

62.61

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

 

 

1-10续表

501024-海口市中心幼儿园

46000021Y000000006662-其他公用支出

10.00

84.49

84.49

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

46010021T000000013115-学校基础设施建设项目

10.00

591.93

591.93

 完成总园及分园各项目质保金、工程款的支出,为幼儿提供更优越的园所与教育

产出指标

质量指标

各项目质保金、工程款支出合理性

定性

优良中低差

 

25

正向指标

效益指标

经济效益指标

幼儿教育环境提升性

定性

优良中低差

 

40

正向指标

产出指标

时效指标

各项目质保金、工程款支付及时率

100

%

25

正向指标

1-10续表

 

46010021T000000013119-后勤产业管理

10.00

721.00

721.00

 保障总园及分园所有教职工2021年工资福利发放,稳定教师队伍,使他们安心工作为幼儿提供更好的服务

产出指标

时效指标

总园及分园所有教职工工资福利支出 及时率

100

%

30

正向指标

 

效益指标

社会效益指标

教师队伍稳定性

定性

优良中低差

 

30

正向指标

 

产出指标

数量指标

教职工工资福利发放人数

127

人数

30

正向指标

 

46010021Y000000011239-综合事务

10.00

460.00

460.00

 开总园、分园园区物业管理、水电费工作,增添幼儿园设施设备,提高教育教学质量.

效益指标

社会效益指标

教育教学质量提高情况

定性

优良中低差

 

40

正向指标

 

产出指标

时效指标

设施设备采购完成率

90

%

25

正向指标

 

产出指标

质量指标

园区物业管理、水电费支付及时率

90

%

25

正向指标

 


第二部分   海口市中心幼儿园2021年单位预算情况说明

 

一、关于海口市中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市中心幼儿园2021年财政拨款收支总预算2,868.54万元。其中,收入总计2,868.54万元,包括一般公共预算本年收入2147.54万元、上年结转0万元,事业收入721万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2,868.54万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出2,013.07万元、社会保障和就业支出143.72万元、卫生健康支出57.2万元、城乡社区支出591.93万元、住房保障支出62.61万元,结转下年0万元。

二、关于海口市中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市中心幼儿园2021年年一般公共预算当年拨款2147.54万元,比上年预算数增加685.22万元,主要是2021年我园增设了海口市中心幼儿园长滨分园;在编人员数由原来的55人增加至69人(包含海口市长滨分园10名在编人员),故2021年一般公共预算比上年预算数增加了685.22万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2013.07万元,占70%;社会保障和就业支出143.72万元,占5%;卫生健康支出

57.2万元,占2%;城乡社区支出591.93万元,占21%;住房保障支出62.61万元,占2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2021年预算数为2013.07万元,比上年预算数增加384.42万元,主要是2021年我园在编人员增加并增设长滨分园。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位职业年金缴费(项)2021年预算数为143.72万元,比上年预算数增加42.53万元,主要是2021年我园在编人员增加并增设长滨分园。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗及其他行政事业单位医疗(项)2021年预算数为57.2万元,比上年预算数增加15.97万元,主要是2021年我园在编人员增加并增设长滨分园。

4、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2021年预算数为591.93万元,比上年预算数增加591.93万元,主要是2021年我园长滨分园二次装修下达500万元及总园消防水池尾款及质保金款。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为62.61万元,比上年预算数增加11.35万元, 主要是2021年我园在编人员增加,并增设了长滨分园。

三、关于海口市中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出为1065.61万元,其中:

人员经费981.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金;

公用经费84.49万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

四、海口市中心幼儿园2021“三公”经费预算情况说明

(一)海口市中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.15万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算。拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.15万元),与上年预算持平。持平的主要原因为我园存有一辆公务用车,无该项资金预算新增公务用车。公务车保有量1辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算,计划接待0批0人

   (二)海口市中心幼儿园政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算。拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算。公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算,计划接待0批0人。

五、关于海口市中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款0万元。比上年预算数0万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%等。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2021年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我校无此项开支。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2021年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我校无此项开支

六、关于海口市中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市中心幼儿园2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、事业收入;支出包括:教育支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出海口市中心幼儿园2021年收支总预算2868.54万元。

七、关于海口市中心幼儿园2021年收入预算情况说明

海口市中心幼儿园2021年收入预算2868.54万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2147.54万元,占74.87%;财政专户管理资金收入721万元,占25.13%。比上年预算数增加1046.22万元,主要是增设了长滨分园

八、关于海口市中心幼儿园2021年支出预算情况说明

海口市中心幼儿园2021年支出预算2868.54万元,其中:基本支出1065.61万元,占37.15%;项目支出1802.93万元,占62.82%。比上年预算数增加1046.22万元,主要是2021年我园增设了海口市中心幼儿园长滨分园;在编人员数由原来的55人增加至69人(包含海口市长滨分园10名在编人员)

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

我单位为二类公益事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

海口市中心幼儿园2021年政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,海口市中心幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021海口市中心幼儿园3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2147.54万元、财政专户管理资金收入721万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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